Optimización del control interno en la gestión de caja chica en una empresa de fabricación de porcelanato 2024–2025

dc.contributor.advisorVillanueva Ipanaqué, Carmen Isabel
dc.contributor.authorChino Luque, Gabriel
dc.date.accessioned2026-06-02T20:07:33Z
dc.date.available2026-06-02T20:07:33Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractEl presente trabajo de suficiencia profesional se justificó en el análisis de gastos de una empresa de fabricación de productos de cerámica – porcelana, que es realizado por el área de outsourcing de una consultora. Esta investigación tuvo por objetivo, optimizar el proceso de control interno en la rendición de gastos deducibles por caja chica. La metodología utilizada en esta investigación tuvo un enfoque cualitativo y se consideró 2 técnicas de recolección de información, el análisis documental y la revisión. En el análisis documental, se revisaron algunos antecedentes nacionales e internacionales, definiciones y normativas relacionadas al tema de investigación. Y en cuanto a la revisión, se analizaron las actividades en el ejercicio profesional durante los procesos de la rendición de gastos por caja chica. De esta manera, con la aplicación de los procedimientos de control, se pudo validar los comprobantes de pago con el propósito de identificar errores y poder rectificarlos antes del ingreso de información al registro de compras solicitado por SUNAT. Se concluyó que, el control interno influyo en la determinación de los gastos deducibles por caja chica, ya que se tendrá un mejor control y los sustentos al momento de la determinación del impuesto a la renta.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.citationChino, G. (2025). Optimización del control interno en la gestión de caja chica en una empresa de fabricación de porcelanato 2024–2025. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Gestión Tributaria]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12672/30136
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional Mayor de San Marcos
dc.publisher.countryPE
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectControl interno
dc.subjectGastos deducibles
dc.subjectOptimización
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01
dc.titleOptimización del control interno en la gestión de caja chica en una empresa de fabricación de porcelanato 2024–2025
dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
renati.advisor.dni06070105
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-1423-6132
renati.author.dni75326187
renati.discipline41702249
renati.jurorFlores Konja, Adrian Alejandro
renati.jurorAlarcón Vargas, Freddy
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional
thesis.degree.disciplineGestión Tributaria
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables. Escuela Profesional de Gestión Tributaria
thesis.degree.nameContador Público

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