Optimización del control interno en la gestión de caja chica en una empresa de fabricación de porcelanato 2024–2025

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Date

2025

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Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Abstract

El presente trabajo de suficiencia profesional se justificó en el análisis de gastos de una empresa de fabricación de productos de cerámica – porcelana, que es realizado por el área de outsourcing de una consultora. Esta investigación tuvo por objetivo, optimizar el proceso de control interno en la rendición de gastos deducibles por caja chica. La metodología utilizada en esta investigación tuvo un enfoque cualitativo y se consideró 2 técnicas de recolección de información, el análisis documental y la revisión. En el análisis documental, se revisaron algunos antecedentes nacionales e internacionales, definiciones y normativas relacionadas al tema de investigación. Y en cuanto a la revisión, se analizaron las actividades en el ejercicio profesional durante los procesos de la rendición de gastos por caja chica. De esta manera, con la aplicación de los procedimientos de control, se pudo validar los comprobantes de pago con el propósito de identificar errores y poder rectificarlos antes del ingreso de información al registro de compras solicitado por SUNAT. Se concluyó que, el control interno influyo en la determinación de los gastos deducibles por caja chica, ya que se tendrá un mejor control y los sustentos al momento de la determinación del impuesto a la renta.

Description

Keywords

Control interno, Gastos deducibles, Optimización

Citation

Chino, G. (2025). Optimización del control interno en la gestión de caja chica en una empresa de fabricación de porcelanato 2024–2025. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Gestión Tributaria]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.