Optimización del control interno en la gestión de caja chica en una empresa de fabricación de porcelanato 2024–2025
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Date
2025
Authors
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Publisher
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Abstract
El presente trabajo de suficiencia profesional se justificó en el análisis de gastos de una empresa
de fabricación de productos de cerámica – porcelana, que es realizado por el área de
outsourcing de una consultora. Esta investigación tuvo por objetivo, optimizar el proceso de
control interno en la rendición de gastos deducibles por caja chica.
La metodología utilizada en esta investigación tuvo un enfoque cualitativo y se consideró 2
técnicas de recolección de información, el análisis documental y la revisión. En el análisis
documental, se revisaron algunos antecedentes nacionales e internacionales, definiciones y
normativas relacionadas al tema de investigación. Y en cuanto a la revisión, se analizaron las
actividades en el ejercicio profesional durante los procesos de la rendición de gastos por caja
chica.
De esta manera, con la aplicación de los procedimientos de control, se pudo validar los
comprobantes de pago con el propósito de identificar errores y poder rectificarlos antes del
ingreso de información al registro de compras solicitado por SUNAT. Se concluyó que, el
control interno influyo en la determinación de los gastos deducibles por caja chica, ya que se
tendrá un mejor control y los sustentos al momento de la determinación del impuesto a la renta.
Description
Keywords
Control interno, Gastos deducibles, Optimización
Citation
Chino, G. (2025). Optimización del control interno en la gestión de caja chica en una empresa de fabricación de porcelanato 2024–2025. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Gestión Tributaria]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.