Influencia del control interno en la gestion de pagos a proveedores en una empresa farmaceutica del distrito de Santa Anita

dc.contributor.advisorVillanueva Ipanaqué, Carmen Isabel
dc.contributor.authorHuanca Hanco De Solano, Martha María
dc.date.accessioned2026-05-15T21:24:23Z
dc.date.available2026-05-15T21:24:23Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractLa investigación analizó la incidencia del control interno en la gestión de pagos a proveedores de una empresa farmacéutica ubicada en el distrito de Santa Anita, con el propósito de proponer lineamientos orientados a optimizar la eficiencia y confiabilidad de este proceso. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo-exploratorio, centrado en el análisis de la problemática existente en el área de cuentas por pagar. Para la recolección de información se aplicaron entrevistas a responsables de las áreas de contabilidad, tesorería y logística, permitiendo identificar debilidades significativas en el sistema de control interno, reflejadas en retrasos en los pagos, duplicidad de operaciones y limitaciones en el seguimiento de los procedimientos financieros. Estas deficiencias afectaron la liquidez, la credibilidad institucional y la capacidad de mantener relaciones comerciales sostenibles con los proveedores. Se concluye que resulta necesario fortalecer y rediseñar los sistemas de control interno aplicados al proceso de cuentas por pagar mediante la implementación de procedimientos estandarizados, mecanismos de monitoreo y segregación de funciones, con el fin de mejorar la transparencia, la eficiencia operativa y la confiabilidad de la gestión financiera, favoreciendo además la toma de decisiones estratégicas y la mejora continua organizacional.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.citationHuanca, M. (2025). Influencia del control interno en la gestion de pagos a proveedores en una empresa farmaceutica del distrito de Santa Anita. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Contabilidad]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12672/30030
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional Mayor de San Marcos
dc.publisher.countryPE
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectControl interno
dc.subjectGestión
dc.subjectPagos
dc.subjectProveedores
dc.subjectCuentas por pagar
dc.subjectGestión financiera
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
dc.titleInfluencia del control interno en la gestion de pagos a proveedores en una empresa farmaceutica del distrito de Santa Anita
dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
renati.advisor.dni06070105
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-1423-6132
renati.author.dni42943818
renati.discipline75549680
renati.jurorOrna Barillas, Jesús Martín
renati.jurorPajuelo Chauca, Félix Hipólito
renati.jurorPérez Castillo, Javier Jesús
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional
thesis.degree.disciplineContabilidad
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables. Escuela Profesional de Contabilidad
thesis.degree.nameContadora Pública

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