Influencia del control interno en la gestion de pagos a proveedores en una empresa farmaceutica del distrito de Santa Anita
| dc.contributor.advisor | Villanueva Ipanaqué, Carmen Isabel | |
| dc.contributor.author | Huanca Hanco De Solano, Martha María | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T21:24:23Z | |
| dc.date.available | 2026-05-15T21:24:23Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación analizó la incidencia del control interno en la gestión de pagos a proveedores de una empresa farmacéutica ubicada en el distrito de Santa Anita, con el propósito de proponer lineamientos orientados a optimizar la eficiencia y confiabilidad de este proceso. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo-exploratorio, centrado en el análisis de la problemática existente en el área de cuentas por pagar. Para la recolección de información se aplicaron entrevistas a responsables de las áreas de contabilidad, tesorería y logística, permitiendo identificar debilidades significativas en el sistema de control interno, reflejadas en retrasos en los pagos, duplicidad de operaciones y limitaciones en el seguimiento de los procedimientos financieros. Estas deficiencias afectaron la liquidez, la credibilidad institucional y la capacidad de mantener relaciones comerciales sostenibles con los proveedores. Se concluye que resulta necesario fortalecer y rediseñar los sistemas de control interno aplicados al proceso de cuentas por pagar mediante la implementación de procedimientos estandarizados, mecanismos de monitoreo y segregación de funciones, con el fin de mejorar la transparencia, la eficiencia operativa y la confiabilidad de la gestión financiera, favoreciendo además la toma de decisiones estratégicas y la mejora continua organizacional. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Huanca, M. (2025). Influencia del control interno en la gestion de pagos a proveedores en una empresa farmaceutica del distrito de Santa Anita. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Contabilidad]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/30030 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Control interno | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject | Pagos | |
| dc.subject | Proveedores | |
| dc.subject | Cuentas por pagar | |
| dc.subject | Gestión financiera | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Influencia del control interno en la gestion de pagos a proveedores en una empresa farmaceutica del distrito de Santa Anita | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| renati.advisor.dni | 06070105 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1423-6132 | |
| renati.author.dni | 42943818 | |
| renati.discipline | 75549680 | |
| renati.juror | Orna Barillas, Jesús Martín | |
| renati.juror | Pajuelo Chauca, Félix Hipólito | |
| renati.juror | Pérez Castillo, Javier Jesús | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables. Escuela Profesional de Contabilidad | |
| thesis.degree.name | Contadora Pública |
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