Fortalecimiento del control interno en la adquisición de bienes y servicios de la Oficina Central de Admisión de una universidad pública
| dc.contributor.advisor | Roldan Flores, Omar Abdel | |
| dc.contributor.author | Basilio Machaca, Lesly Antuanet | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T20:16:21Z | |
| dc.date.available | 2026-01-16T20:16:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza el control interno aplicado a la programación y uso de recursos en los procesos de adquisición de bienes y servicios dentro de una entidad pública, con el propósito de identificar debilidades en la coordinación interáreas, la gestión documental y el seguimiento del gasto. Mediante una metodología de carácter documental, se examinaron normas legales, directivas institucionales y registros administrativos, además de la observación de procedimientos en los sistemas Quipucamayoc y el Sistema de Gestión Documentaria. Los hallazgos demuestran mejoras significativas en el ordenamiento documental, la estandarización de procesos y la eficiencia administrativa, factores que fortalecen el control interno y la transparencia en las contrataciones. Se concluye que la implementación de la Directiva N.° 0022-2025-EF/54.01, junto con la integración de formatos uniformes y herramientas digitales, constituye una estrategia efectiva para garantizar la legalidad, eficiencia y sostenibilidad en la administración de recursos públicos, consolidando una cultura organizacional orientada a la mejora continua. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Basilio, L. (2025). Fortalecimiento del control interno en la adquisición de bienes y servicios de la Oficina Central de Admisión de una universidad pública. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Auditoría Empresarial y del Sector Público]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/28662 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Control interno | |
| dc.subject | Bienes | |
| dc.subject | Servicio | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Fortalecimiento del control interno en la adquisición de bienes y servicios de la Oficina Central de Admisión de una universidad pública | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 09742258 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7601-9109 | |
| renati.author.dni | 76310463 | |
| renati.discipline | 411016 | |
| renati.juror | García Villegas, Emilio Gabriel | |
| renati.juror | Medina Vigo, Marcial Antonio | |
| renati.juror | Urbano Ventocilla, César Maximiliano | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Auditoría Empresarial y del Sector Público | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables. Escuela Profesional de Auditoría Empresarial y del Sector Público | |
| thesis.degree.name | Contadora Pública |
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