Fortalecimiento del control interno en la adquisición de bienes y servicios de la Oficina Central de Admisión de una universidad pública

dc.contributor.advisorRoldan Flores, Omar Abdel
dc.contributor.authorBasilio Machaca, Lesly Antuanet
dc.date.accessioned2026-01-16T20:16:21Z
dc.date.available2026-01-16T20:16:21Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractEl presente estudio analiza el control interno aplicado a la programación y uso de recursos en los procesos de adquisición de bienes y servicios dentro de una entidad pública, con el propósito de identificar debilidades en la coordinación interáreas, la gestión documental y el seguimiento del gasto. Mediante una metodología de carácter documental, se examinaron normas legales, directivas institucionales y registros administrativos, además de la observación de procedimientos en los sistemas Quipucamayoc y el Sistema de Gestión Documentaria. Los hallazgos demuestran mejoras significativas en el ordenamiento documental, la estandarización de procesos y la eficiencia administrativa, factores que fortalecen el control interno y la transparencia en las contrataciones. Se concluye que la implementación de la Directiva N.° 0022-2025-EF/54.01, junto con la integración de formatos uniformes y herramientas digitales, constituye una estrategia efectiva para garantizar la legalidad, eficiencia y sostenibilidad en la administración de recursos públicos, consolidando una cultura organizacional orientada a la mejora continua.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.citationBasilio, L. (2025). Fortalecimiento del control interno en la adquisición de bienes y servicios de la Oficina Central de Admisión de una universidad pública. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Auditoría Empresarial y del Sector Público]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12672/28662
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional Mayor de San Marcos
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectControl interno
dc.subjectBienes
dc.subjectServicio
dc.subjectEvaluación de riesgos
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02
dc.titleFortalecimiento del control interno en la adquisición de bienes y servicios de la Oficina Central de Admisión de una universidad pública
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
renati.advisor.dni09742258
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-7601-9109
renati.author.dni76310463
renati.discipline411016
renati.jurorGarcía Villegas, Emilio Gabriel
renati.jurorMedina Vigo, Marcial Antonio
renati.jurorUrbano Ventocilla, César Maximiliano
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional
thesis.degree.disciplineAuditoría Empresarial y del Sector Público
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables. Escuela Profesional de Auditoría Empresarial y del Sector Público
thesis.degree.nameContadora Pública

Files

Original bundle

Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Basilio_ml.pdf
Size:
5.27 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
Basilio_ml_autorización.pdf
Size:
114.44 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
Basilio_ml_reporte de turnitin.pdf
Size:
9.94 MB
Format:
Adobe Portable Document Format

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: