Fortalecimiento del control interno en la adquisición de bienes y servicios de la Oficina Central de Admisión de una universidad pública
Date
2025
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Abstract
El presente estudio analiza el control interno aplicado a la programación y uso de recursos en los procesos de adquisición de bienes y servicios dentro de una entidad pública, con el propósito de identificar debilidades en la coordinación interáreas, la gestión documental y el seguimiento del gasto. Mediante una metodología de carácter documental, se examinaron normas legales, directivas institucionales y registros administrativos, además de la observación de procedimientos en los sistemas Quipucamayoc y el Sistema de Gestión Documentaria. Los hallazgos demuestran mejoras significativas en el ordenamiento documental, la estandarización de procesos y la eficiencia administrativa, factores que fortalecen el control interno y la transparencia en las contrataciones. Se concluye que la implementación de la Directiva N.° 0022-2025-EF/54.01, junto con la integración de formatos uniformes y herramientas digitales, constituye una estrategia efectiva para garantizar la legalidad, eficiencia y sostenibilidad en la administración de recursos públicos, consolidando una cultura organizacional orientada a la mejora continua.
Description
Keywords
Control interno, Bienes, Servicio, Evaluación de riesgos
Citation
Basilio, L. (2025). Fortalecimiento del control interno en la adquisición de bienes y servicios de la Oficina Central de Admisión de una universidad pública. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Auditoría Empresarial y del Sector Público]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.