El control interno y su influencia en las contrataciones directas menores a 8 unidades impositivas tributarias en una unidad ejecutora de la PNP, 2022

dc.contributor.advisorJoaquin Bautista, Sharif Arturo
dc.contributor.authorPonce de Leon Accostupa, Yuly
dc.date.accessioned2025-02-03T17:59:33Z
dc.date.available2025-02-03T17:59:33Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractEl objetivo general del presente trabajo es determinar la influencia del control interno en las compras directas menores a 8 UIT en una Unidad Ejecutora de la PNP, 2022. Para ello, se empleó un enfoque cuantitativo, una investigación de tipo básico y un diseño no experimental-transversal. La población estuvo formada por 44 funcionarios del área de contabilidad, presupuesto, logística y tesorería de la entidad estudiada, a quienes se les administraron dos cuestionarios, mediante la encuesta. Los resultados revelaron que el control interno sí influye de forma significativa (80.7%) en las compras directas menores a 8 UIT en una Unidad Ejecutora de la PNP, debido a que p < 0.000, sugiriendo que el control interno es crucial para la gestión eficaz y transparente de estas compras. Se concluye que el control interno es un determinante crucial en la gestión y ejecución de estas compras, asegurando su eficacia y transparencia. Esto sugiere que mejoras en los mecanismos de control interno podrían llevar a un manejo más eficiente y transparente de los recursos públicos en este ámbito.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.citationPonce de Leon, Y. (2024). El control interno y su influencia en las contrataciones directas menores a 8 unidades impositivas tributarias en una unidad ejecutora de la PNP, 2022. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12672/25160
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional Mayor de San Marcos
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectControl interno
dc.subjectContratación
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02
dc.titleEl control interno y su influencia en las contrataciones directas menores a 8 unidades impositivas tributarias en una unidad ejecutora de la PNP, 2022
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
renati.advisor.dni21561467
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0009-0001-0398-5218
renati.author.dni46218952
renati.discipline417197
renati.jurorAtaupillco Vera, Víctor Dante
renati.jurorMogrovejo Espinoza, Martin Edmundo
renati.jurorO’Diana Valdez, Peter Richard
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
sisbib.juror.dni06274261
sisbib.juror.dni08519968
sisbib.juror.dni30835602
thesis.degree.disciplineAuditoría con mención en Auditoría en la Gestión y Control Gubernamental
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables. Unidad de Posgrado
thesis.degree.nameMagíster en Auditoría con mención en Auditoría en la Gestión y Control Gubernamental

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