El control interno y su influencia en las contrataciones directas menores a 8 unidades impositivas tributarias en una unidad ejecutora de la PNP, 2022
| dc.contributor.advisor | Joaquin Bautista, Sharif Arturo | |
| dc.contributor.author | Ponce de Leon Accostupa, Yuly | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-03T17:59:33Z | |
| dc.date.available | 2025-02-03T17:59:33Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El objetivo general del presente trabajo es determinar la influencia del control interno en las compras directas menores a 8 UIT en una Unidad Ejecutora de la PNP, 2022. Para ello, se empleó un enfoque cuantitativo, una investigación de tipo básico y un diseño no experimental-transversal. La población estuvo formada por 44 funcionarios del área de contabilidad, presupuesto, logística y tesorería de la entidad estudiada, a quienes se les administraron dos cuestionarios, mediante la encuesta. Los resultados revelaron que el control interno sí influye de forma significativa (80.7%) en las compras directas menores a 8 UIT en una Unidad Ejecutora de la PNP, debido a que p < 0.000, sugiriendo que el control interno es crucial para la gestión eficaz y transparente de estas compras. Se concluye que el control interno es un determinante crucial en la gestión y ejecución de estas compras, asegurando su eficacia y transparencia. Esto sugiere que mejoras en los mecanismos de control interno podrían llevar a un manejo más eficiente y transparente de los recursos públicos en este ámbito. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Ponce de Leon, Y. (2024). El control interno y su influencia en las contrataciones directas menores a 8 unidades impositivas tributarias en una unidad ejecutora de la PNP, 2022. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/25160 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Control interno | |
| dc.subject | Contratación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | El control interno y su influencia en las contrataciones directas menores a 8 unidades impositivas tributarias en una unidad ejecutora de la PNP, 2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 21561467 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-0398-5218 | |
| renati.author.dni | 46218952 | |
| renati.discipline | 417197 | |
| renati.juror | Ataupillco Vera, Víctor Dante | |
| renati.juror | Mogrovejo Espinoza, Martin Edmundo | |
| renati.juror | O’Diana Valdez, Peter Richard | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| sisbib.juror.dni | 06274261 | |
| sisbib.juror.dni | 08519968 | |
| sisbib.juror.dni | 30835602 | |
| thesis.degree.discipline | Auditoría con mención en Auditoría en la Gestión y Control Gubernamental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables. Unidad de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Magíster en Auditoría con mención en Auditoría en la Gestión y Control Gubernamental |
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