El rastro del control interno y su impacto en auditorías financieras realizadas por la firma Pierrend, Gomez & Asociados S. Civil de R. L. 2022

dc.contributor.advisorPérez Castillo, Javier Jesús
dc.contributor.authorBarreto Huerta, Jesús Gavino
dc.date.accessioned2025-06-12T14:14:20Z
dc.date.available2025-06-12T14:14:20Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractLa investigación el rastro del control interno y su impacto en auditorías financieras realizadas por la firma Pierrend, Gomez & Asociados S. Civil de R. L. 2022, tiene como objetivo principal determinar el impacto del rastro del control interno en auditorías financieras realizadas por la firma Pierrend, Gomez & Asociados S. Civil de R. L. 2022. Los objetivos específicos fueron determinar el impacto del rastro de los controles a nivel de actividad en el proceso de selección del nivel de riesgo en la auditoría financiera, determinar el impacto del rastro del control interno en los procedimientos de la auditoría financiera y determinar el impacto del rastro de los controles a nivel de entidad en el proceso de selección del nivel de riesgo en la auditoría financiera. Para cumplir con ello, se realizó una investigación cuantitativa, correlacional, descriptivo - explicativo de corte transversal. La muestra está conformada por 32 auditores de sociedades de auditoría Pierrend, Gomez & Asociados S. Civil de R. L., a quienes se les aplicó un cuestionario como instrumento de recolección de datos. Los resultados evidenciaron que existen influencia entre las variables de manera inversa y significativa. En conclusión, la investigación demostró que el rastro del control interno impactó de manera inversa en auditorías financieras realizadas por la firma Pierrend, Gomez & Asociados S. Civil de R. L. en la campaña 2022, pues al no identificar muchos rastros en varias de las auditorías realizadas incidió en las auditorías financieras, de tal manera que se incrementó los clientes y /o proveedores a circularizar, se incrementó el rubros de los estados financieros a revisar y se consideró realizar procedimientos adicionales.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.citationBarreto, J. (2025). El rastro del control interno y su impacto en auditorías financieras realizadas por la firma Pierrend, Gomez & Asociados S. Civil de R. L. 2022. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Auditoría Empresarial y del Sector Público]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12672/26346
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional Mayor de San Marcos
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectControles
dc.subjectEstados financieros
dc.subjectAuditorías
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00
dc.titleEl rastro del control interno y su impacto en auditorías financieras realizadas por la firma Pierrend, Gomez & Asociados S. Civil de R. L. 2022
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
renati.advisor.dni08059437
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-2483-8521
renati.author.dni70232539
renati.discipline411016
renati.jurorBaca Morante, Yanette Armida
renati.jurorNeyra Urquiza, Roberto Bernardino
renati.jurorMelgar Esquivel, Edith Carla
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
thesis.degree.disciplineAuditoría Empresarial y del Sector Público
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables. Escuela Profesional de Auditoría Empresarial y del Sector Público
thesis.degree.nameContador Público

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