Deficiencias de control interno en el proceso de atención integral en los Centros Emergencia Mujer de acuerdo con la auditoría de cumplimiento a una institución pública, 2023
dc.contributor.advisor | Melgar Esquivel , Edith Carla | |
dc.contributor.author | Atoche Sulca, Cynthia Pamela | |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T15:51:31Z | |
dc.date.available | 2024-10-25T15:51:31Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional describe el análisis sobre dos deficiencias de control interno identificadas en el servicio de auditoría de cumplimiento realizada al Programa Nacional que pertenece a una Institución Pública, siendo esta ˙última rectora de las políticas nacionales sobre mujer, promoción y protección de las poblaciones vulnerables. Dicho servicio de auditoría fue realizado por el Órgano de Control Institucional (en adelante OCI) de la Institución Pública que emitió el Informe de Auditoría N° 015-2023-2-3901-AC “Proceso de atención integral en los Centros Emergencia Mujer a personas afectadas por hechos de violencia, en las regiones de Cajamarca, San Martín, Cusco, Lima; y en la Provincia Constitucional del Callao” cuyo periodo auditado fue del 2 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022. El objetivo principal del presente trabajo de suficiencia profesional es analizar las deficiencias de control interno que se identificaron en el proceso de atención integral que brindan los Centros Emergencia Mujer (en adelante CEM) a personas afectadas por hechos de violencia familiar de acuerdo con el Informe de Auditoría anteriormente mencionado. En conclusión, se arribó que dichas deficiencias de control interno corresponden a la ausencia de regulación en el marco normativo, así como el insuficiente planteamiento en la programación de la cantidad de supervisiones por la Subunidad encargada de los CEM. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Atoche, C. (2024). Deficiencias de control interno en el proceso de atención integral en los Centros Emergencia Mujer de acuerdo con la auditoría de cumplimiento a una institución pública, 2023. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Auditoría Empresarial y del Sector Público]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/23840 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Control interno | |
dc.subject | Auditoría administrativa | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | Deficiencias de control interno en el proceso de atención integral en los Centros Emergencia Mujer de acuerdo con la auditoría de cumplimiento a una institución pública, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 42009236 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-0616-5987 | |
renati.author.dni | 76795181 | |
renati.discipline | 411016 | |
renati.juror | Rozas Flores, Alan Errol | |
renati.juror | Lazo Chucos , Gilmer | |
renati.juror | Melgar Esquivel , Edith Carla | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
sisbib.juror.dni | 10557884 | |
sisbib.juror.dni | 20076242 | |
sisbib.juror.dni | 42009236 | |
thesis.degree.discipline | Auditoría Empresarial y del Sector Público | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables. Escuela Profesional de Auditoría Empresarial y del Sector Público | |
thesis.degree.name | Contadora Pública |
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