Sistema de control interno y operatividad en el proceso de tesorería de la Municipalidad Distrital de Comas, 2010-2014
dc.contributor.advisor | Espinoza Valenzuela, Alberto Benjamín | |
dc.contributor.author | Alayo Pérez, Rosa Marina | |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T16:23:22Z | |
dc.date.available | 2019-11-25T16:23:22Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Determina de qué manera el sistema de control interno influye en la operatividad del proceso de tesorería de la Municipalidad Distrital de Comas, en el periodo 2010-2014, y cuáles son las causas que originan que el control interno sea ineficiente en la Sub Gerencia Tesorería de la institución referida, planteándose como objetivo general proponer la implementación del Sistema de Control Interno en todas sus fases que conlleve a la operatividad y mitigue los riesgos para mejorar la gestión del área de tesorería que pertenece a la Municipalidad Distrital de Comas. Determina si la evaluación de riesgos contribuye a la operatividad del proceso de tesorería y si se ha desarrollado una cultura de control que contribuya a la operatividad del proceso de tesorería. Identifica las medidas que se han adoptado para evaluar los riesgos respecto a la operatividad del proceso de de tesoría. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.citation | Alayo, R. (2019). Sistema de control interno y operatividad en el proceso de tesorería de la Municipalidad Distrital de Comas, 2010-2014. Tesis para optar el grado de Magíster en Contabilidad con mención en Auditoría Superior. Unidad de Posgrado, Facultad de Ciencias Contables, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/11203 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.source | Repositorio de Tesis - UNMSM | |
dc.subject | Municipios - Perú - Administración | |
dc.subject | Finanzas públicas - Perú | |
dc.subject | Recaudación de impuestos | |
dc.subject | Rentas | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | Sistema de control interno y operatividad en el proceso de tesorería de la Municipalidad Distrital de Comas, 2010-2014 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 07335395 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8577-1717 | |
renati.author.dni | 07386195 | |
renati.juror | Granda Carazas, Segundo Eloy | |
renati.juror | Ramón Ruffner de Vega, Jerí Gloria | |
renati.juror | Flores Konja, Adrián Alejandro | |
renati.juror | Hidalgo Tupia, Manuel Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
sisbib.juror.dni | 07215878 | |
sisbib.juror.dni | 06245729 | |
sisbib.juror.dni | 10477034 | |
sisbib.juror.dni | 08461950 | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad con mención en Auditoría Superior | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestria | |
thesis.degree.name | Magíster en Contabilidad con mención en Auditoría Superior |