Implementación de un sistema de control interno para asegurar la confiabilidad en la presentación de los estados financieros en una empresa dedicada a la distribución de productos de consumo masivo

dc.contributor.advisorMelgar Esquivel , Edith Carla
dc.contributor.authorAguilar Anaya , Chriss Maridia
dc.date.accessioned2024-12-18T22:45:01Z
dc.date.available2024-12-18T22:45:01Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractEste trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo implementar un sistema de control interno basado en el marco COSO 2013 en una empresa dedicada a la distribución de productos de consumo masivo, con el fin de mejorar la confiabilidad de los estados financieros por lo que mediante la identificación y análisis de los principales riesgos financieros y operativos, se propusieron medidas correctivas para garantizar la precisión de la información contable y promover la eficiencia en la gestión de los recursos de la organización. La implementación de este sistema contribuyó a optimizar la toma de decisiones de la gerencia y la transparencia de la información financiera presentada al directorio. El desarrollo del sistema de control interno incluyó la identificación de riesgos clave, la documentación de procedimientos y la implementación de controles específicos en los procesos de compras de inventarios y ventas. Los resultados obtenidos muestran una mejora significativa en la calidad de la información financiera, un fortalecimiento de los controles internos y un cumplimiento normativo más riguroso. En conclusión, la implementación del modelo COSO 2013 contribuyó a reducir los riesgos financieros, aumentar la eficiencia operativa y mejorar la toma de decisiones estratégicas.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.citationAguilar, C. (2024). Implementación de un sistema de control interno para asegurar la confiabilidad en la presentación de los estados financieros en una empresa dedicada a la distribución de productos de consumo masivo [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Contabilidad]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12672/24413
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional Mayor de San Marcos
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectContabilidad
dc.subjectControl interno
dc.subjectConsumo (Economía)
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
dc.titleImplementación de un sistema de control interno para asegurar la confiabilidad en la presentación de los estados financieros en una empresa dedicada a la distribución de productos de consumo masivo
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
renati.advisor.dni42009236
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0009-0001-0616-5987
renati.author.dni70098494
renati.discipline411026
renati.jurorBaca Morante, Yanette Armida
renati.jurorPajuelo Chauca, Félix Hipólito
renati.jurorChipana Tagle, Dennis Daniel
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional
sisbib.juror.dni08531847
sisbib.juror.dni08260467
sisbib.juror.dni21527619
thesis.degree.disciplineContabilidad
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables. Escuela Profesional de Contabilidad
thesis.degree.nameContadora Pública

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