Implementación de un sistema de control interno para asegurar la confiabilidad en la presentación de los estados financieros en una empresa dedicada a la distribución de productos de consumo masivo
dc.contributor.advisor | Melgar Esquivel , Edith Carla | |
dc.contributor.author | Aguilar Anaya , Chriss Maridia | |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T22:45:01Z | |
dc.date.available | 2024-12-18T22:45:01Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo implementar un sistema de control interno basado en el marco COSO 2013 en una empresa dedicada a la distribución de productos de consumo masivo, con el fin de mejorar la confiabilidad de los estados financieros por lo que mediante la identificación y análisis de los principales riesgos financieros y operativos, se propusieron medidas correctivas para garantizar la precisión de la información contable y promover la eficiencia en la gestión de los recursos de la organización. La implementación de este sistema contribuyó a optimizar la toma de decisiones de la gerencia y la transparencia de la información financiera presentada al directorio. El desarrollo del sistema de control interno incluyó la identificación de riesgos clave, la documentación de procedimientos y la implementación de controles específicos en los procesos de compras de inventarios y ventas. Los resultados obtenidos muestran una mejora significativa en la calidad de la información financiera, un fortalecimiento de los controles internos y un cumplimiento normativo más riguroso. En conclusión, la implementación del modelo COSO 2013 contribuyó a reducir los riesgos financieros, aumentar la eficiencia operativa y mejorar la toma de decisiones estratégicas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Aguilar, C. (2024). Implementación de un sistema de control interno para asegurar la confiabilidad en la presentación de los estados financieros en una empresa dedicada a la distribución de productos de consumo masivo [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Contabilidad]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/24413 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Contabilidad | |
dc.subject | Control interno | |
dc.subject | Consumo (Economía) | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Implementación de un sistema de control interno para asegurar la confiabilidad en la presentación de los estados financieros en una empresa dedicada a la distribución de productos de consumo masivo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 42009236 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-0616-5987 | |
renati.author.dni | 70098494 | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Baca Morante, Yanette Armida | |
renati.juror | Pajuelo Chauca, Félix Hipólito | |
renati.juror | Chipana Tagle, Dennis Daniel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
sisbib.juror.dni | 08531847 | |
sisbib.juror.dni | 08260467 | |
sisbib.juror.dni | 21527619 | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables. Escuela Profesional de Contabilidad | |
thesis.degree.name | Contadora Pública |
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