Auditoría interna y gestión administrativa en la escuela de posgrado de una universidad pública, 2023

dc.contributor.advisorJoaquín Bautista, Sharif Arturo
dc.contributor.authorAngulo Saravia, Rossana Trinidad
dc.date.accessioned2025-02-21T14:17:58Z
dc.date.available2025-02-21T14:17:58Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractEsta investigación tuvo el objetivo de identificar si la auditoría interna se relaciona con la gestión administrativa de la Escuela de Posgrado de una Universidad Pública. Respecto a la metodología, se empleó un diseño que no implica la manipulación de las variables, un enfoque cuantitativo, con un alcance correlacional y de corte transversal. La cantidad de la muestra fue de 54 trabajadores administrativos de la entidad en mención, ubicada en Lima Metropolitana; y la técnica utilizada fue la encuesta, contando como instrumentos, con dos cuestionarios para evaluar las variables de estudio. En los resultados se evidencia que la auditoría interna ejerce una influencia notable en la gestión administrativa de la Escuela de Posgrado en cuestión, respaldada por altos coeficientes de determinación. Igualmente, aspectos cruciales del control interno, como el ambiente de control, la administración del riesgo, las actividades de control y la información-comunicación, también se relacionan de modo importante en la gestión administrativa. En conclusión, la auditoría interna se vincula con la gestión administrativa (p=0.000: Rho=0.829), destacando la importancia de disponer de una estructura de control interno eficaz en la Escuela de Posgrado de una Universidad Pública. Esto conlleva la formulación de políticas y la definición de procedimientos específicos, así como la adecuada asignación de responsabilidades y autoridad. Los resultados beneficiarán directamente a la comunidad universitaria, en especial a la Escuela de Posgrado de una Universidad Pública, mediante la mejora de los procedimientos administrativos y financieros.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.citationAngulo, R. (2024). Auditoría interna y gestión administrativa en la escuela de posgrado de una universidad pública, 2023. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12672/25402
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional Mayor de San Marcos
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectAuditoría interna
dc.subjectGestión administrativa
dc.subjectControl interno
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
dc.titleAuditoría interna y gestión administrativa en la escuela de posgrado de una universidad pública, 2023
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
renati.advisor.dni21561467
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0009-0001-0398-5218
renati.author.dni21565039
renati.discipline411447
renati.jurorSánchez Barraza, Bernardo Javier
renati.jurorHidalgo Tupia, Manuel Alberto
renati.jurorMelgarejo Morales, Javier Ricardo
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
sisbib.juror.dni09594228
sisbib.juror.dni08461950
sisbib.juror.dni08606209
thesis.degree.disciplinePolítica y Gestión Tributaria con mención en Auditoría Tributaria
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables. Unidad de Posgrado
thesis.degree.nameMagíster en Política y Gestión Tributaria con mención en Auditoría Tributaria

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