Auditoría interna y su influencia en la gestión de control de los almacenes de campo de Lima y Callao en una empresa dedicada a la emisión de warrant

dc.contributor.advisorEspinoza Valenzuela, Alberto Benjamín
dc.contributor.authorMeneses Aparicio, Kiara Emperatriz
dc.date.accessioned2026-08-05T19:28:00Z
dc.date.available2026-08-05T19:28:00Z
dc.date.issued2026
dc.description.abstractLa investigación tuvo como objetivo identificar la influencia de la participación del área de Auditoría Interna en la efectividad del control de los almacenes de campo de una empresa del sector logístico dedicada al servicio de warrant. El estudio se desarrolló bajo una metodología descriptiva, sustentada en la revisión de los procedimientos del área de inspectoría y en la aplicación de técnicas, instrumentos y procedimientos de auditoría interna durante las visitas efectuadas a los almacenes de campo. Para la recolección y análisis de la información se emplearon papeles de trabajo, formatos de control y la revisión de los registros del sistema de gestión utilizado por la organización, lo que permitió evaluar la administración de las existencias bajo warrant y la eficacia de los controles implementados. Los resultados evidenciaron que la participación del área de Auditoría Interna contribuyó a fortalecer el control de las existencias, mejorar la confiabilidad de la información y optimizar la identificación de riesgos operativos y financieros asociados al servicio de warrant. Se concluye que la intervención de la Auditoría Interna fortalece el sistema de control interno de los almacenes de campo, favoreciendo una gestión más eficiente de las existencias y una adecuada mitigación de riesgos.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.citationMeneses, K. (2026). Auditoría interna y su influencia en la gestión de control de los almacenes de campo de Lima y Callao en una empresa dedicada a la emisión de warrant. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Auditoría Empresarial y del Sector Público]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12672/30897
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional Mayor de San Marcos
dc.publisher.countryPE
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectAuditoría interna
dc.subjectControl interno
dc.subjectGestión de inventarios
dc.subjectGestión de riesgos
dc.subjectAlmacenes
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
dc.titleAuditoría interna y su influencia en la gestión de control de los almacenes de campo de Lima y Callao en una empresa dedicada a la emisión de warrant
dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
renati.advisor.dni07335395
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-8577-1717
renati.author.dni76951077
renati.discipline41101200
renati.jurorGarcía Villegas, Emilio Gabriel
renati.jurorRozas Flores, Alan Errol
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional
thesis.degree.disciplineAuditoría Empresarial y del Sector Público
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables. Escuela Profesional de Auditoría Empresarial y del Sector Público
thesis.degree.nameContadora Pública

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