Implementación de un sistema de control interno para gestionar riesgos en los gastos de planilla de movilidad
Date
2025
Authors
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Publisher
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Abstract
El presente Trabajo de Suficiencia Profesional tuvo como propósito la implementación de
un Sistema de Control Interno orientado a gestionar los riesgos asociados a los gastos de planilla
de movilidad, garantizando la transparencia documental, el cumplimiento de la normativa interna
y el adecuado sustento de los desplazamientos realizados por los trabajadores en el ejercicio de sus
funciones. Este trabajo se desarrolló en concordancia con el objetivo empresarial de fortalecer la
gestión interna y promover un entorno laboral ordenado y sostenible. Durante el desarrollo del
estudio, se identificaron problemas relacionados con la manipulación de planillas de movilidad, el
desconocimiento de la normativa interna por parte de los trabajadores respecto al correcto llenado
de los campos establecidos, así como hechos de no conformidad que impactaron en el registro y
aprobación de los gastos de movilidad. Asimismo, se evidenció una deficiente gestión en la
revisión y validación de la documentación sustentatoria, incluyendo los comprobantes emitidos
por servicios de transporte mediante aplicaciones móviles. La metodología aplicada fue de enfoque
cualitativo, sustentada en el análisis documental de políticas internas y normativa vigente, así como
en la observación participante, lo cual permitió identificar los riesgos existentes y la ausencia de
procesos adecuados de control interno. Los resultados obtenidos evidenciaron que la
implementación del Sistema de Control Interno permitió mejorar la eficiencia de los procesos
relacionados con los gastos de movilidad, reducir los riesgos asociados a prácticas indebidas, como
planillas ficticias o manipulación de registros y montos, y fortalecer los procedimientos de control
y sustento documental. Finalmente, las conclusiones señalaron la necesidad de mantener procesos
continuos y eficientes de control interno, orientados a la gestión de riesgos, el cumplimiento de las
normas internas y la eficiencia operativa de la empresa.
Description
Keywords
Control Interno, Gestión, Riesgo
Citation
Carpio, B. (2025). Implementación de un sistema de control interno para gestionar riesgos en los gastos de planilla de movilidad. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Contabilidad]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.