Auditoría interna en el control de adquisiciones de una empresa industrial
dc.contributor.advisor | Espinoza Valenzuela, Alberto Benjamín | |
dc.contributor.author | Nuñez Muñoz, Jhosep | |
dc.date.accessioned | 2024-12-20T14:01:23Z | |
dc.date.available | 2024-12-20T14:01:23Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo principal presentar cómo la auditoría interna asegura que las políticas y procedimientos en el proceso de adquisiciones se cumplan de manera eficiente y transparente en una empresa industrial. Para la metodología utilizada se emplearon principalmente las técnicas e instrumentos de recolección y análisis documental. En tal sentido para abordar la ejecución de la auditoría se tomó como marco de referencia a las Normas Internacionales Para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, además del Marco COSO. Finalmente, se concluyó que la propuesta desarrollada para el proceso de adquisiciones contribuye de manera significativa a mejorar la gestión, los controles y la ejecución de dichos procesos y el cumplimiento de la normativa interna. Esto se consigue mediante el análisis, la identificación y la mitigación de riesgos, lo que garantiza una mayor eficiencia y transparencia en las operaciones. Además, las auditorías permiten detectar áreas de mejora y promueven el cumplimiento de las normativas vigentes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Nuñez, J. (2024). Auditoría interna en el control de adquisiciones de una empresa industrial. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Contabilidad]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/24441 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Auditoría interna | |
dc.subject | Adquisiciones en la empresa | |
dc.subject | Riesgo (Economía) | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
dc.title | Auditoría interna en el control de adquisiciones de una empresa industrial | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 07335395 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8577-1717 | |
renati.author.dni | 74400990 | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Baca Morante, Yanette Armida | |
renati.juror | Pajuelo Chauca, Félix Hipólito | |
renati.juror | Chipana Tagle, Dennis Daniel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
sisbib.juror.dni | 08531847 | |
sisbib.juror.dni | 08260467 | |
sisbib.juror.dni | 21527619 | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables. Escuela Profesional de Contabilidad | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C3374_2024_Nunez_mj_AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 116.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C3374_2024_Nunez_mj_REPORTE.pdf
- Size:
- 5.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: