Sistema de control interno para la gestión eficiente en la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial de Moyobamba

dc.contributor.advisorRomero Huamaní, Ruth Mirihan
dc.contributor.authorFernández Tomanguillo, Jufel Janice
dc.date.accessioned2024-02-16T17:05:05Z
dc.date.available2024-02-16T17:05:05Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractExplica el control interno en la unidad de tesorería de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. La metodología empleada fue cualitativa, explicativa, diseño estudio de caso. Además, por su dimensión temporal y el manejo de los datos a captar es de tipo transversal. En el entorno actual, la implementación de un control interno es sumamente necesaria en las entidades del sector público, esto debido a que gracias a este sistema se hace más factible el cumplimiento de objetivos; garantizando la eficacia, eficiencia, economía y calidad. Por otro lado, su importancia radica en que la gestión de las unidades municipales es considerada fundamental para la eficiente y eficaz gestión de los recursos del Estado con la finalidad de cumplir los planes y programaciones que persiguen el logro de la misión y visión institucional, satisfaciendo las necesidades de la población. Las entrevistas realizadas a siete funcionarios permitieron conocer el estado actual del control interno en el área de tesorería. Los resultados demuestran que la unidad de tesorería de la Municipalidad Provincial de Moyobamba no aplica ningún sistema de control interno que proporcione seguridad razonable considerando los objetivos de la entidad. Además, no se aplican medidas correctivas que permiten ejecutar sus controles de acuerdo con lo planificado. Asimismo, no cuenta con ningún plan, política, normas, procedimientos para prevenir posibles riesgos que afecten a la institución. Por esta razón, se recomienda implementar un sistema de control interno que contribuya al cumplimento de los objetivos institucionales y promueva una gestión eficaz, eficiente y transparente.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.identifier.citationFernández, J. (2023). Sistema de control interno para la gestión eficiente en la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Auditoría Empresarial y del Sector Público]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.es_PE
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12672/21383
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional Mayor de San Marcoses_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/es_PE
dc.sourceUniversidad Nacional Mayor de San Marcoses_PE
dc.sourceRepositorio de Tesis - UNMSMes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectGestión financieraes_PE
dc.subjectTesoreríaes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
dc.titleSistema de control interno para la gestión eficiente en la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial de Moyobambaes_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
renati.advisor.dni40723196
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-8526-8879es_PE
renati.author.dni75195608
renati.discipline411016es_PE
renati.jurorRozas Flores, Alan Errol
renati.jurorAyala Zavala, Jesús Pascual
renati.jurorRengifo Alegría, Alberto Juan Carlos
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
sisbib.juror.dni10557884
sisbib.juror.dni09172852
sisbib.juror.dni10000214
thesis.degree.disciplineAuditoría Empresarial y del Sector Públicoes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables. Escuela Profesional de Auditoría Empresarial y del Sector Públicoes_PE
thesis.degree.nameContadora Públicaes_PE

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